主要工作内容和职责:
1.认真履行审计监督和服务两大职责,协助集团分管董事做好各类审计项目;2、负责编制财务管理、审计监督的相关制度和工作计划
2.负责审查、修改、签发审计报告、审计意见书,提出加强宏观管理、提高被投资企业效益的意见和建议;
3.负责带领项目小组完成集团各项内部审计、投资审计和绩效审计,作出客观、公正的评价并完成审计报告的编制;
4.负责向上级主管部门及集团分管董事及时汇报财务、审计工作情况,协调好与被投资企业的各种财务关系;
5.收集整理各类各类审计、财务和企业管理方法和手段,并积极运用到实际工作中。
任职资格:
1.30周岁以上,财务、金融类专业本科以上学历,高级会计师或注册会计师职称2、技能:
熟练掌握计算机的基本操作和会计电算化、专业英语读写熟练,有一定的英语听讲能力
2.知识和经验: 精通国家税务、金融和财务方面法律和法规、大中型上市公司或会计师事务所财务管理或审计管理经验,掌握国内上市公司会计核算制度和规范
3.个人素质:很强的沟通交流能力 ;良好的职业操守和从业记录 ;良好的领导力和团队成员的管理能力 ;很强的执行力,并能够在压力下工作。
4.八年以上企业审计管理经验或会计师事务所审计经验。